目录
一、部门概况
(一)部门职责
(二)部门内设机构
(三)预算构成情况
(四)部门人员构成
二、部门预算公开说明
(一)部门收支总体情况
(二)部门收入总体情况
(三)部门支出总体情况
(四)财政拨款收支总体情况
(五)一般公共预算支出情况
(六)一般公共预算基本支出情况
(七)一般公共预算“三公”经费支出情况
(八)政府性基金预算支出情况
三、其他重要事项说明
(一)机关运行经费安排情况
(二)政府采购情况
(三)部门预算绩效情况
(四)国有资产占用情况
(五)专业性较强名词解释
一、部门概况
(一)部门职责:
1.拟订宣传思想文化工作方针政策和事业发展总体规划,统筹协调推进全市宣传思想文化领城法制建设,按照市委统一部署,协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。
2.统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论查传工作,组织协调开展全市理论武装工作。
4.研究部署全市思想政治工作。配合市委组织部做好党员教育工作,指导编写党员教育材料,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作;负责国防教育的规划、组织、指导、协调和检查。
5.统筹分析研判和引导社会舆论,指导协调市各新闻单位工作,协调上级新闻单位驻市新闻单位等加强涉市新闻报道,组织全市突发公共事件应急新闻工作。
6.拟订全市新闻出版业的管理政策并督促落实,管理新闻出版行政事务,组织协调关于行政审批工作,统筹规划和指导协调新闻出版事业,产业发展,监督管理出版物内容和质量,监督管理印刷业,管理著作权;组织指导协调全市“扫黄打非”工作;负责全市新闻记者证的管理工作和驻市新闻单位的监督管理。
7.指导协调推进全市互联网内容管理及网络安全和信息化工作,统筹协调组织互联网宣传、网络舆情收集研判和舆论引导工作,推动网络文化建设,维护互联网意识形态安全;承担市委网络安全和信息化委员会办公室日常工作,协调督促落实市委网络安全和信息化委员会相关决定事项,工作部署和要求;统筹协调全市数字媒体的建设和管理。
8.从宏观上统筹指导协调推动全市精神文化产品的创作和生产,协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作,指导协调推动文化强市建设。
9.负责管理全市电影行政事务,指导监管全市电影放映工作,指导协调全市性重大电影活动。
10.对全市新闻出版,广播影视、文化艺术业改革势展研究提出政策措施办法,统筹指导、协调推动全市文化体的改革和文化事业、文化产业发展;组织推动实施重大文化产业项目;承担市文化体制改革和发展工作领导小组日常工作。
11.统筹指导全市舆情信息工作,组织协调开展市内外舆信息收集分析研判工作,跟踪了解、研究掌握全市宣传舆情动态。
12.统筹规划全市对外宣传工作,负责拟定全市对外宣传工作战略规划,统筹协调文化走出去工作。
13.参与组织协调推动全市重要会议、重大活动、重大主题的对外宣传,会同有关部门做好境外记者采访管理服务工作。
14.统筹协调组织开展全市新闻发布工作,承担市委,市政府新闻发布有关组织协调工作,指导市政府各部门和各地的新闻发布工作,拟定新闻发言人制度建设。
15.统筹指导协调全市精神文明建设,组织开展群众性精神文明创建活动,负责协调开展网上精神文明建设承担市精神文明建设指导委员会的日常工作。
16.统筹协调党的意识形态工作,贯彻落实市委关于意识形态工作决策部署,协调开展意识形态工作责任制落实和日常监督检查,结合巡视巡察工作开展专项检查。
17.受市委委托,会同市委组织部管理新闻,文化、出版、社会科学研究和互联网信息等方面市直宣传文化单位的领导干部;对县(市、特区、区)党委宣传部部长的任免提出意见;负责有关重要宣传舆论降地和重要岗位领导干部管理;负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。
18.归口领导市文化广电旅游局、六盘水广播电视台;受市委委托,代管市文联、市社科联。
19.结合部门职责,做好军民融合、扶贫开发等相,关工作;加大科技投入,提高科技创新能力,为推进创新驱动发展提供保障;负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作;按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管,理相关工作,依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。
20.完成市委、市政府和中央宣传部、省委宣传部、省委网信办交办的其他任务。
(二)部门内设机构:
本部门内设科室16个,包括办公室、意识形态工作协调科、理论科、新闻宣传科、新闻出版科、文艺科、文产科、宣传教育科、精神文明建设一科、精神文明建设二科、干部科、编辑部、网络社会工作科、网络安全科、网络评论科及新媒体协调服务科。
(三)预算构成情况:
本部门预算包含:本级预算,六盘水市精神文明建设指导中心(六盘水市文化产业发展中心)、中共六盘水市委当代六盘水杂志编辑部、六盘水市互联网舆情研究中心(六盘水市互联网违法和不良信息举报中)预算。
(四)部门人员构成:本部门编制数为82个,其中行政编制31个,工勤编制5个,事业编制46个。目前,在职职工70人,退休职工13人。
二、部门预算公开说明
(一)部门收支总体情况(详见附件1中的表1)。
1.收入情况。2022年,本部门总收入2684.53万元,较上年减少1147.4万元,主要是项目支出及上年结转收入减少。其中:原一般公共预算收入2402.32万元,较上年减少501.3万元;上年结转收入282.21万元,较上年减少646.1万元。
2.支出情况。2022年,本部门总支出2684.53万元,较上年减少1207.4万元,主要是项目支出减少。其中:一般公共服务支出2512.81万元,较上年减少367.23万元;社会保障和就业支出77.19万元,较上年减少0.27万元;住房保障支出94.53万元,较上年增加25.74万元。
(二)部门收入总体情况(详见附件1中的表2)。
2022年,本部门总收入2684.53万元,较上年减少1147.4万元,主要是项目支出及上年结转收入减少。分来源类别看:上年结转收入282.21万元、原一般公共预算收入2402.32万元。分支出科目看:一般公共服务支出2512.81万元,较上年减少367.23万元;社会保障和就业支出77.19万元,较上年减少0.27万元;住房保障支出94.53万元,较上年增加25.74万元。
(三)部门支出总体情况(详见附件1中的表3)。
2022年,本部门总支出2684.53万元,较上年减少1147.4万元,主要是项目支出减少。分支出类型看:基本支出1231.93万元、项目支出1452.6万元。分支出科目看:一般公共服务支出2512.81万元,较上年减少367.23万元;社会保障和就业支出77.19万元,较上年减少0.27万元;住房保障支出94.53万元,较上年增加25.74万元。
(四)财政拨款收支总体情况(详见附件1中的表4)。
1.财政拨款收入情况。2022年,本部门财政拨款收入2412.19万元,较上年减少1299.46万元,主要是项目支出及上年结转收入减少。其中:原一般公共预算收入2402.31万元,较上年减少501.31万元;上年结转收入9.87万元,较上年减少798.16万元。
2.财政拨款支出情况。2022年,本部门财政拨款支出2412.19万元,较上年减少1299.46万元,主要是项目支出及上年结转收入减少。分支出类别看:一般公共预算支出2412.19万元。分支出科目看:一般公共服务支出2240.47万元,较上年减少519.29万元;社会保障和就业支出77.19万元,较上年减少0.27万元;住房保障支出94.53万元,较上年减少25.74万元。
3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。
(五)一般公共预算支出情况(详见附件1中的表5)。
2022年,一般公共预算支出(不含上年结转)2402.32万元,较上年减少357.44万元,主要项目支出减少。分支出类型看:基本支出1227.32万元、项目支出1175万元。分支出科目看:一般公共服务支出2232.8万元,较上年减少526.96万元;社会保障和就业支出75.35万元,较上年减少0.28万元;住房保障支出94.18万元,较上年增加25.39万元。
(六)一般公共预算基本支出情况(详见附件1中的表6)。
2022年,一般公共预算基本支出(不含上年结转)1227.32万元,较上年增加176.86万元,主要是办公经费增加。分政府预算经济分类科目看:机关工资福利支出670.76万元、机关商品和服务支出233.66万元、对事业单位经常性补助294.01万元、对个人和家庭的补助28.89万元。分部门预算经济分类科目看:工资福利支出670.76万元、商品和服务支出233.66万元、对个人和家庭的补助28.89万元。
(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见附件1中的表7)。
1.公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2022年,本部门公务用车保有量3辆(车牌号:贵B96032、贵B91050、贵B00007),无公务购置计划,公务用车购置预算为0元,与上年持平;公务用车运行维护费预算14.9万元,较上年增加8.62万元,主要是规范支出标准,调整预算结构,车辆运行维护费增加。
2.公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2022年本部门公务接待费预算3万元,与上年持平。
3.因公出国(境)费。反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制,本部门预算为0元,与2021年相比无变化。
综上,2022年本部门“三公”经费预算17.9万元,较上年增加8.62万元,主要是规范支出标准,调整预算结构,车辆运行维护费增加。
(八)政府性基金预算支出情况(详见附件1中的表9)。
2022年,本部门无政府性基金预算。
三、其他重要事项说明
(一)机关运行经费安排情况(详见附件1中的表8)。
2022年,本部门安排机关运行费预算153.31万元。其中:办公费109.81万元、印刷费10万元、邮电费3.5万元、差旅费5万元、电费2万元、取暖费2万元、其他交通费3万元、委托业务费10万元、公务接待费3万元、劳务费5万元。
(二)政府采购情况。
2022年,本部门无政府采购预算。
(三)部门预算绩效情况
2022年,本部门编制部门整体支出绩效目标和预算项目绩效目标4个,项目名称分别是农村电影放映配套资金、全文明城市巩固经费、文艺精品创作生产扶持奖励资金及新闻宣传经费。
(四)国有资产占用情况。
1.公务用车占用情况。2022年,本部门实有公务用车3辆,账面价值68.28万元,目前使用正常。
2.办公用房占用情况。2022年,本部门实有办公用房面积956.38平方米,账面价值0万元,系机关事务管理局分配办公用房,单位无所有权和账面价值,办公用房全部为单位自用。
3.大型设备占用情况。2022年,本部门没有大型设备。
4.其他国有资产占用情况。2022年,本单位无相关情况。
(五)专业性较强名词解释。
1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
5.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
6.结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出指。
14.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项):指反映其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。
15.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒(款)文化产业发展专项支出(项):指反映支持文化产业发展专项支出。
16.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒(款)其他文化体育与传媒(项):指其他文化体育与传媒方面的支出,如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。
17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
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